崗位職責:
1、對公司內控控制、風險管理的有效性,實施審查評價;
2、對公司重要業務流程的建立健全性、遵循性,實施審查評價;
3、協助部門領導完善公司內部審計相關工作、實施年度審計工作計劃,開展財務審計、管理審計、績效審計、經濟責任審計等,發掘漏洞,提示風險,提出改進建議,編寫內部審計報告;
4、開展審計制度體系建設,起草審計管理辦法、操作指引等審計規范;
5、及時向公司領導匯報發現的重大問題和重大風險隱患,提出改進意見。
任職要求:
1、本科及以上學歷,審計、會計等相關專業優先;
2、熟悉國有企業內部審計流程、審計規范,精通各類審計方法;
3、2年以上審計工作經驗,具有國有企業審計經驗優先;
4、良好的溝通能力,較強的文字表達能力。