【職位描述】
1、結合公司業務戰略、經營方針,識別影響業務目標達成的各類風險因素,對風險進行全面識別、評估,開展風險管理工作;
2、搭建內部控制體系,識別關鍵風險和控制活動,包括制度和流程建設,協助各級管理層建立和完善內部控制工作;定期開展內控體系評價,執行關鍵流程的內控檢查,提出問題發現及整改方案,督促業務整改,確保公司各業務運作滿足內控合規要求;
3、依據業務發展制定審計規劃,開展審計項目,對高風險業務流程、系統模塊實施周期性檢查,輸出審計檢查報告,對發現的問題分析形成原因并提出改進建議,協助相關部門改進和提升管理機制;
4、定期組織集團風險管理知識的培訓工作,提升整體內控環境、業務控制水平以及全員的內控合規意識;
5、完成上級領導交辦的其他工作。
6、確認企業資源使用的效率和效果,資產的安全,法律法規制度與合同的遵循;
【任職要求】
1、本科及以上學歷,財務、經濟、法務、管理類相關專業優先,要求CPA;
2、熟悉企業風險管理、內部控制,及相關外部規范;
3、5年以上工作經驗,3年以上知名會計師事務所外審或風險管理咨詢經驗或企業內審內控工作經驗者優先;
4、具有較強的溝通能力,快速學習能力,具備敏銳的風險敏感性,較強的邏輯思維、問題分析和判斷能力;
5、具有良好的職業素養、職業操守、認真負責、務實的工作態度,文字表達能力、溝通能力。
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