崗位職責:
1.協助建立、完善和執行公司內部控制體系,確保公司經營活動合規、高效。
2.負責公司內部控制相關制度、流程和規范以及手冊的制定和修訂。
3.能夠獨立開展內控檢查和評估工作,包括制定工作計劃、方案并組織實施。
4.檢查和評價企業內部控制系統的健全性、有效性,及時發現公司潛在問題和風險,并提出合理化建議。
5.負責公司內部控制培訓和宣傳工作,提高員工內控意識。
6.完成部門負責人交辦的其他工作。
任職要求:
1.本科及以上學歷,會計、審計或相關專業優先。
2.具備 5 年以上內控或審計工作經驗,熟悉國有企業內部控制規范。
3.具有較強的風險識別、評估和控制能力。
4.熟悉財務、會計、審計等相關知識。
5.具備良好的溝通、協調和團隊合作能力。
6.具有較強的學習能力和責任心。