崗位職責:
1、負責公司的審計工作;對財務收支計劃、賬簿、報表等有關文件資料查閱和分析;
2、檢查資金、資產管理及使用情況;可獨立開展過程審計或專項審計;
3、完善公司有關內部控制、內部審計相關的規章制度及工作流程,保證內控及內審工作規范有序進行;
4、對審計發現問題整改落實情況進行監督檢查;
5、跟蹤經濟活動情況,防錯糾弊;對物資、采購、招標、銷售、對外投資及內控制度等經濟活動和重要的經濟合同等進行審計監督;
6、完成領導交辦的其他工作。
任職要求:
1、學歷要求:本科及以上學歷,經濟類、會計類、審計類、法律類專業優先。
2、資格要求:熟悉內部審計工作。
3、工作經驗:從事內部審計兩年以上,或從事會計專業工作五年以上。
4、個人素質:思想樂觀,積極向上,學習能力強,身體健康,思路開闊、成熟,具有較強的判斷和分析能力,能夠客觀的觀察事物,邏輯思維縝密,能夠抓住重點,善于總結。