崗位職責:
1、根據監管政策變化,協助擬定公司內部審計和內控工作計劃,并組織推動實施;
2、圍繞降低風險和運營效率提升,識別、發現企業經營過程中潛在的風險和問題,提出整改建議并監督落實,不斷優化公司內控體系;
3、負責管理與修訂內控管理手冊,提供內控咨詢、宣導和培訓支持;
4、負責統籌公司內控體系的建設;定期檢查各業務流程執行內控制度的情況并識別風險和處理,協助公司編制內控管理報告;
5、根據公司制度進行經營業績復核,包括對營銷政策、會計政策以及公司各項經營制度的執行復核。
崗位要求:
1、具有會計、審計等相關專業本科及以上學歷
2、具備1-3年的內部控制審計或相近領域工作經驗,有企業內部審計或咨詢公司工作經驗者優先。
3、應聘者需具備內部控制審計的基礎知識和技能,熟悉企業內部控制體系的設計與運行,掌握審計程序和方法。
4、具備一定的財務分析和風險評估能力,能對企業的內部控制有效性進行評估。
5、熟悉辦公軟件如Excel、Word等,能熟練運用數據分析工具進行審計調查。
合肥 - 蜀山
安徽萬朗磁塑股份有限公司合肥 - 蜀山
陽光新能源開發股份有限公司合肥 - 蜀山
立信中聯會計師事務所(特殊普通合伙)安徽分所合肥
大信會計師事務所(特殊普通合伙)安徽分所合肥
大信會計師事務所合肥 - 高新區
北京注冊會計師協會