1)協助公司梳理內控流程、梳理公司授權體系,提供流程質量和效率
2)對公司內控體系建設和內控執行現狀進行檢查和評價,識別和評估內控缺陷,提出加強內控體系建設和強化內控執行的建議理解公司業務,識別和評估合規風險協助公司有效識別內控風險點
3)基于內部控制要求,參與公司內部控制相關的審計項目
4)梳理和優化部門管理制度及職責
任職資格:
1、具備良好的職業道德和團隊合作精神;
2、本科及以上學歷,年齡35歲以下;
3、熟悉內部控制和風險管理相關規定和流程,熟悉相關行業的企業運作,具備企業審計、內部控制及風險管理或相關中介機構3年以上工作經驗;
4、持有中級及以上職稱或行業注冊類證書如CPA、CIA等資質優先;
5、擅長溝通,理解能力強,具有較強的文字表達能力
6、有審計或財務管理工作經驗優先。