1、工作職責:
(1)擬定并完善內部審計制度和流程,制定審計計劃和審計預算;
(2)對審計計劃實施方案進行調整和分解;
(3)組織、監督、審查經營成果、財務、管理、專案等各項審計活動;
(4)擬定審計方案,起草審計報告和管理建議書等審計文書;
(5)及時發現公司潛在問題和風險,提出改進意見;
(6)督促審計結論和建議的落實, 向領導匯報審計問題,協助領導完成內外審計的協調溝通工作;
(7)參與現場審計,負責審計過程中與相關部門的協調和溝通,評價和考核審計小組成員的業績表現。
2、任職條件:
(1)會計、審計、財務類相關專業本科及以上學歷;
(2)三年以上會計師事務所工作經歷,有大中型會計師事務所工作經歷、曾負責上市(IPO)公司審計工作者優先考慮;
(3)具有高度的責任感,工作認真、細致,有較強的組織管理能力、良好的溝通能力和書面表達能力;
(4)具有注冊會計師執業資格或全科通過注會專業階段考試;
(5)有志于注冊會計師行業的發展,能承受較強的工作壓力,適應長期出差。
薪資可面議。
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