工作內容:
1、協助制定年度審計計劃;
2、獨立承擔銷售、采購、研發等各類業務模塊審計:進行審計訪談,編制審計底稿、匯總審計發現、編制審計報告、提出審計建議并匯報;
3、獨立負責和開展運營審計項目、經濟責任審計項目、專項審計項目,完成審計計劃與方案、審計溝通、審計底稿和審計報告等一系列項目工作;
4、獨立完成所負責業務模塊的內控流程設計及優化工作;
5、完成其他領導交辦的其他事項。
任職要求:
1、本科及以上學歷,內控、審計、財會及相關工作經驗優先,有CIA/CPA/ACCA/CMA優先;
2、熟悉財務基礎邏輯、操作,具有企業內控建設經驗,能獨立帶隊完成大型審計項目尤佳;
3、有5年以上大中型企業、會計師事務所或專業機構審計/內控經驗尤佳;
4、具有較好的溝通、協調能力,書面表達能力,能適應出差,具有良好的抗壓能力;
5、誠信正直,堅持原則,有強烈的風險意識,有責任心和良好的團隊合作精神
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