崗位職責:
1、根據內控審計部年度、月度工作計劃及總監(jiān)安排,負責內控審計項目的具體實施,確保各項任務順利完成;
2、嚴格執(zhí)行內控審計工作流程,認真、仔細查閱資料,編寫稽核工作底稿,合規(guī)、合法收集稽核取證材料,編寫內控審計報告; 5)對審計發(fā)現的可疑問題及重要線索應及時向部門領導匯報;
3、及時匯總審計情況,客觀公正的做出審計評價,提出初步整改、處理意見和建議;
4、根據內控審計整改要求及時間限定,檢查被審計部門整改措施的落實情況,及時向部門領導匯報;
5、遵守內控審計工作紀律和保密制度,妥善保管審計工作底稿及資料;
6、協助部門領導跟進重大審計事項,對與公司有關的特定事項進行專項審計。
任職要求:
1、28歲以上,審計、會計、財務管理、工商管理等經管類專業(yè)專科以上學歷,中級會計師、審計師以上職稱者優(yōu)先;
2、2年以上內控審計工作經驗,有上市公司內控審計、內控管理、風險控制、財務經理等工作經驗者優(yōu)先;
3、具有企業(yè)經營管理、風險控制、財務管理、審計等專業(yè)知識和技能;
4、溝通、協調能力、團隊協作能力。
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