1、協助上級領導持續優化內控體系,推動負責條線的內控體系完善;
2、負責對公司營運相關的內部控制制度、流程、權限進行梳理、分析及優化;
3、獨立或帶領團隊完成公司專項內部審計,流程審計等工作;
4、對內控梳理、專項審計等工作中發現的問題,提出科學有效的管理建議;
5、持續與業務部門溝通,追蹤和督促整改的落實;
6、協助完善內控/內審工作流程和工具,提高工作效率,改進工作質量;
7、完成上級交辦的其它日常事務性工作。
任職要求:
本科及以上學歷,法律,財務相關專業;
工作經驗:內控、內審相關工作經驗5年以上
專業技能:掌握內部控制基礎理論,內部審計工作方法,在供應鏈管理(側重采購、倉配)、連鎖行業營運管理中至少一個方面有專長
個性特征:善于交流、自我驅動力強
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