崗位職責:
1、制訂集團年度的經濟和財務審計計劃,對項目進行審計;
2、獨立組織開展審計工作,主要是對集團運營中心(包括采購、投資、運營等)專項審計,以及分子公司的經營管理審計:包括經濟效益和財務收支活動,核查銷售業務、采購業務、工程業務、人事行政業務、財務收支業務的真實性、合理性與合規性,并評價經營業務活動的經濟性、效率性與效果性;
3、協助組織和具體實施經濟責任審計包括離任審計、反舞弊審計等專項審計;
4、制度管理,督促其他部門制定相應配套流程制度,推動相關的業務流程的建立和優化,確保流程得到貫徹執行、檢查并出具專項檢查報告,促進提升組織的管理效率,降低經營成本,合理控制經營風險;
5、編制審計報告和管理建議書并與被審計單位溝通,跟蹤審計整改計劃的執行情況,實施后續審計工作;
任職要求:
1、本科及以上學歷;
2、至少3年以上項目審計工作經驗,有大型集團公司內審工作經驗優先;
3、有過突出的內審貢獻,查處或挽救回大額的經濟損失項目經驗,或促進大額的降本增效項目經驗;
4、具有全面的企業管理知識,有較強的溝通協調能力,以及承壓能力;
5、能適應國內出差。
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