1.獨立開展各項各類內部審計項目。負責審計計劃審計方案編寫,審計工作實施與開展,負責審計過程中與相關部門的協調和溝通,跟進、確認、輔導審計建議的落實。
2.參與集團公司各項各類內控管理工作的建立、完善、及監督工作,對集團所有的風險與控制情況進行檢查、評價并報告;負責監督、確認集團各單位對內控制度的執行情況。
3.參與集團其他內控、風險管理、合規管理等相關必要工作。
4.完成其他與內部審計和領導交辦的工作。
任職要求:
1.專科及以上學歷,會計、財務、審計等相關專業教育及工作經驗背景。
2.具備3年以上企業內部審計、財務、內控管理或會計師事務所外部審計等相關工作經驗。
3.熟悉了解內部審計流程與規范、財稅法規、審計程序,了解相關經濟法律政策;對中國內部審計準則、IIA相關規定、COSO相關文件內容者尤佳。
4.熟練運用辦公軟件、熟悉了解各類ERP財務軟件;具有較強的數據分析、文字整理能力。
5.較強的語言組織和溝通能力,邏輯能力強,工作態度積極,責任心強,熱愛并愿意從事內部審計工作
6.能夠獨立快速高效高質量的完成各項審計任務。
7.即插即用,有能力快速適應并開展工作。
8.能接受短期短途出差。
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