1.根據銷售發票及對賬單回傳錄入系統,完善應收明細
2.整理已開發票,走完系統流程后給王會計審核
3.審核銷售訂單
4.送貨單整理
5.打印各個抬頭相關出貨單(整月)
6.開具鋁業——各個抬頭相關發票
7.登記來料加工單
8.登陸外匯管理申報
9.每月整理開票、收款、出貨三方金額統計表、鋁業-裝飾開票明細表、鋁業-長旺開票明細表
10.領導交辦的其他事項
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