一、崗位職責
1. 從0-1建立公司內部審計體系,建立各類內部審計規則制度與內審流程;
2. 制定年度內審計劃并執行;
3. 根據不同的業務場景,梳理相關風險點并建立監控體系;識別、評估、監控相關業務的各類內控風險,同時針對風險問題進行專項審計項目;
4. 梳理和完善公司內部控制體系,并進行年度評價;
5. 提升公司風險管理意識,共同優化內部指引和流程,確保各項內控措施高效執行。提出合理方案,并推動內控整改落地實施;
6. 開展反舞弊調查、廉潔、商業行為等其他專項審計工作;
二、崗位要求
1. 統招本科以上學歷,有3年以上內審稽核相關工作經驗;
2. 有公司內審體系和制度搭建經驗者優先;
3. 對企業的內審有深入的理解與認知,有極強的學習能力、主動挖掘能力和推動能力;
4. 有優秀的溝通、協調及管理能力,具備良好的職業道德和團隊協作精神;
備注:本崗位直接向總經理匯報;