崗位職責:
1、負責組織和開展財務、業務流程及內部控制等方面的內部審計工作;根據公司內部審計政策和程序,制定審計計劃,完成審計工作,編制審計報告,定期向上級匯報審計結果及存在的風險點;
2、對審計發現的問題提出改進建議,跟蹤整改進度,確保整改措施得到有效落實;根據公司業務和風險情況,開展流程優化、內控設計和制度完善等工作;
3、根據國內外最新的相關法律法規,及時更新公司內部審計標準和流程,完善內控體系,確保公司內部控制系統合規、有效,符合上市公司監管要求。
4、其他內部審計和調查工作:依據公司制度,針對特定風險事件開展專項審計和專項調查等工作;
5、完成上級交辦的其他任務和工作。
任職資格:
1、本科及以上學歷,審計學、財務管理、會計學或法律等相關專業;
2、5年以上大中型制造業企業內部審計相關工作經驗;
3、熟悉內部審計、內部控制、風險管理、流程管理等相關專業知識,具備較強的風險合規意識;
4、具備良好的數據分析能力,能夠獨立完成審計項目;
5、具備良好的學習能力、邏輯分析能力及總結歸納能力;
6、具備良好的溝通協調能力和團隊協作精神,能承受較大的工作壓力;
7、具有CPA、CIA等專業資格證書者優先。